有人說,審計就是查賬?這個說法對嗎?請說明理由

2022-03-15 00:05:40 字數 5262 閱讀 6599

1樓:畫堂晨起

不對,太片面了,查賬應該說是稽核賬務,只是審計的一方面,一般的會計師事務所審計還包括制度、內控、資金、資產等財務相關各方面事項的審查。

如果是內審,還可能涉及企業的內部業務運營的各個方面。

審計是指由專設機關依照法律對國家各級**及金融機構、企業事業組織的重大專案和財務收支進行事前和事後的審查的獨立性經濟監督活動。

審計員的工作內容:

1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助審計主管擬訂審計計劃或方案2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作。

3、按照審計程式和審計方案,獲得充分的審計證據,支援審計發現和審計建議,為企業運營提供增長服務。

4、審查財務收支專案、費用開支與報銷等工作。

5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求。

6、檢查、複核審計證據,做出單項審計評價意見。

7、針對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。

2樓:匿名使用者

不對。首先,查賬與審計的主體不同。審計的主體是獨立的專業人員,他必須地位超脫,是與委託人和被查物件無任何利害關係的第三者,他具有獨立性和權威性;而查賬則不同,它可以由企業的會計人員、稽核人員,或財政、稅務、銀行等經濟監督機構人員執行,他們受所從事的專業性質限制,不能像審計人員那樣超脫,因而獨立性權威性較差。

其次,審計與查賬的範圍不同,審計是對被審單位經濟活動的全面審查,不僅包括會計的賬簿、憑證,還包括企業的內部控制制度的制定、人員分工情況等;而查賬僅限於會計的賬簿、憑證,範圍要比審計窄。再次,查賬與審計作用不同。審計不僅僅反映經濟活動的真實性、合法性、有效性與可行性,而且還對被審查單位經濟活動和經濟效益進行鑑證;通過查賬可以查證被審單位會計資料的真實性、合法性,促進被審單位建立完善的內控機制,加強會計基礎工作,維護財經紀律。

審計就是查賬的意思嗎?

3樓:匿名使用者

當今審計已經超過了查賬的範疇,現在大多非賬審計,什麼是非賬審計呢,不給你講理論東西,給你貼上個醫保審計專案的審計重點,你看看就知道,這些都是賬目以外東西。

定點醫療機構和定點零售藥店管理情況

(1)定點醫療機構資質是否合規,資格審定是否符合程式;定點醫療機構的確定是否符合促進醫療衛生資源的優化配置,有無造成醫療衛生資源重複配置、效率低下的情況;是否能夠促進分級醫療、雙向轉診體系的建立,有無機構分佈沒有層次、過度向高層次醫院集中,造成就醫人員轉診困難的情況;是否能夠促進醫療機構合理競爭,有無個別醫療機構壟斷基本醫療服務的提供,醫療服務質量差的情況。

(2)定點零售藥店資質是否合規,相關資格證件是否真實,資格審定程式是否合規,定點零售藥店佈局是否合理,有無個別藥店壟斷經營提供處方外配藥品的情況。

(一)醫療保險**徵繳情況

1.醫療保險**覆蓋面情況

(1)城鎮職工基本醫療保險覆蓋面。轄區參加城鎮職工基本醫療保險的實際人數,結合實際從業人數,計算出當地城鎮職工基本醫療保險參保率。

(2)城鎮居民基本醫療保險覆蓋面。轄區城鎮居民基本醫療保險制度的啟動和實施情況,城鎮職工基本醫療保險參保率;轄區大學生納入城鎮居民醫療保險範圍情況;對城鎮職工基本醫療保險、城鎮居民基本醫療保險和新型農村合作醫療保險三類保險重複多保現象的檢查情況。

4樓:水瓶沒有眼淚

審計是指由專設機關依照法律對國家各級**及金融機構、企業事業組織的重大專案和財務收支進行事前和事後的審查的獨立性經濟監督活動。

審計員的工作內容:

1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助審計主管擬訂審計計劃或方案 2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作

3、按照審計程式和審計方案,獲得充分的審計證據,支援審計發現和審計建議,為企業運營提供增長服務 4、審查財務收支專案、費用開支與報銷等工作 5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求

6、檢查、複核審計證據,做出單項審計評價意見

7、針對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議

8、進行企業保密工作,按規定使用所獲取的財務資料 急速通關計劃 acca全球私播課 大學生僱主直通車計劃 週末面授班 寒暑假衝刺班 其他課程

審計是查賬的嗎?

5樓:拼命考滿分

1、審計是獨立檢查會計賬目,監督財政、財務收支真實、合法、效益的行為。

2、審計是對企業、單位或個人由財務人員所掌管的賬目進行審查,並指明是否正確的一種行為。

3、在不同的歷史條件下,經濟責任關係有其不同的內涵。但就其本質而言,經濟責任關係是當財產所有者將財產經營管理權委託給財產管理者而形成的一種委託和受託關係。在上述關係中,財產所有者有權監督、審查受託者管理財務收支情況和結果,也有義務解除受託者的經濟責任。

因此,財產經營管理者有權要求財產所有者對其財務收支行為和結果審計,以解除其經濟責任,也有義務忠實地管理受託財產並報告管理結果。隨著經濟責任關係的深化和發展,財產所有者必然要求獨立的第三者,對受託人的經濟責任履**況審查,以維護自身的權益,解脫受託人的經濟責任。這時具有獨立性的經濟監督活動——審計就出現了。

從以上三個方面,你應該知道一些被審計的企業為什麼要賄賂那些審計人員了吧!

6樓:匿名使用者

審計主要是審查公司是不是有抽逃資本,有沒有做假賬。有些單位上做假賬或者是抽逃資金,當然就賄賂審計人員給他們出具假的審計報告啦。

7樓:匿名使用者

常在河邊走哪有不溼鞋,所以審計就是查帳,而且一定能查出問題,當然問題可大可小,賄賂了就可以大事化小小事化了

審計查賬查什麼?

審計與查賬有什麼關係? 5

8樓:探索瀚海

審計是指審計人員稽核會計憑證、帳簿和會計報表,判定其中是否存在差錯和舞弊。

1、審前準備

審前準備工作很重要,它是我們瞭解被審單位和物件、確定審計重點,提高審計質量,節約審計成本的重要一環。孫子曰:知己知彼,百戰不殆。審前準備要把握好兩點:

一是審前調查,

二是審計方案

2、審計實施

正確的做法是對審前調查掌握的被審計單位基本情況進行符合性測試,通過詢問等方式將規定的單位業務流程和資金執行與實際操作對比。如單位會計、出納是否分設,會計對出納是否定期盤存,收款票證是否健全領用登記等。不符部分列入審計重點。

查賬,又稱財務檢查,是指通過對企業賬證及有關資料的檢查,查核企業會計 資料所反映的經濟活動是否真實、合法,有無經濟違法行為的一項檢查活動。

查賬準備階段應做的工作

1、確定查賬目的和任務,擬定查賬工作方案。

2、選派查賬人員並適當分工,嚴格遵守保密制度。

3、蒐集有關被查單位經營活動的資料。

4、瞭解並分析被查單位的會計制度,結合已掌握的情況制訂查賬計劃。

5、索取有關賬簿,憑證,報表及合同書面資料。

查賬實施階段應做的工作

1、辦案人員到達被查單位後,向當事人及有關人員說明查賬的目的、任務等有關事項。

2、根據掌握的情況,擬定進行檢查的有關資料。

3、對發現的問題,一定要認真查清,詳細準確地記錄,掌握必要的證明材料。對確有必要進行外部調查的事項,找與被查單位有聯絡的單位和個人查詢,進行延伸查賬,認證有關問題的準確性。

4、按類別和性質對有關資料、資料進行整理、歸類、分析、實事求是地認定問題的性質。

9樓:帥得驚動了

審計工作包括查帳 但不僅是這個 還包括瞭解被審計單位及其環境、評價被審計單位財務報表重大錯報風險、設計適當審計程式應對識別的風險以及獲取充分、適當的審計證據以出具適當的審計報告

股東可以聘請會計師事務所對公司進行審計嗎?

10樓:匿名使用者

《中華人民共和國公司法》

第三十三條 股東有權查閱、複製公司章程、股東會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告。

股東可以要求查閱公司會計賬簿。股東要求查閱公司會計賬簿的,應當向公司提出書面請求,說明目的。公司有合理根據認為股東查閱會計賬簿有不正當目的,可能損害公司合法利益的,可以拒絕提供查閱,並應當自股東提出書面請求之日起十五日內書面答覆股東並說明理由。

公司拒絕提供查閱的,股東可以請求人民法院要求公司提供查閱。

第三十四條 股東按照實繳的出資比例分取紅利;公司新增資本時,股東有權優先按照實繳的出資比例認繳出資。但是,全體股東約定不按照出資比例分取紅利或者不按照出資比例優先認繳出資的除外。

第三十五條 公司成立後,股東不得抽逃出資。

擴充套件資料

《中華人民共和國公司法》

第三十六條 有限責任公司股東會由全體股東組成。股東會是公司的權力機構,依照本法行使職權。

第三十七條 股東會行使下列職權:

(一)決定公司的經營方針和投資計劃;

(二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事,決定有關董事、監事的報酬事項;

(三)審議批准董事會的報告;

(四)審議批准監事會或者監事的報告;

(五)審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案;

(六)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(七)對公司增加或者減少註冊資本作出決議;

(八)對發行公司債券作出決議;

(九)對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

(十)修改公司章程;

(十一)公司章程規定的其他職權。

對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的,可以不召開股東會會議,直接作出決定,並由全體股東在決定檔案上簽名、蓋章。

第三十八條 首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持,依照本法規定行使職權。

第三十九條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。

定期會議應當依照公司章程的規定按時召開。代表十分之一以上表決權的股東,三分之一以上的董事,監事會或者不設監事會的公司的監事提議召開臨時會議的,應當召開臨時會議。

第四十條 有限責任公司設立董事會的,股東會會議由董事會召集,董事長主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事主持。

有限責任公司不設董事會的,股東會會議由執行董事召集和主持。

董事會或者執行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的,由監事會或者不設監事會的公司的監事召集和主持;監事會或者監事不召集和主持的,代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。

第四十一條 召開股東會會議,應當於會議召開十五日前通知全體股東;但是,公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。

股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

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