出口退稅中的免退稅和免抵退稅,兩者間有什麼區別

2021-05-02 05:50:56 字數 1979 閱讀 6945

1樓:平凡學生

1、需要滿足的條件不同

總而言之就是純出口企業只有免退,有內銷的才免抵退。不能生產的出口企業出口免稅,而外貿生產企業出口的自產貨物,當期應抵頂的進項稅大於當期內銷應納稅額時,對未抵頂完的部分予以退稅。

2、稅額計算方式不同

如果當期期末留抵稅額≤當期免抵退稅額時,當期應退稅額=當期期末留抵稅額,那麼當期免抵稅額=當期免抵退稅額-當期應退稅額。

如果當期期末留抵稅額》當期免抵退稅額時,當期應退稅額=當期免抵退稅額  ,當期免抵稅額=0,「當期期末留抵稅額」為當期《增值稅納稅申報表》的「期末留抵稅額」。

3、內容不同

免退稅不包括抵稅,不具有生成能力的外貿企業等出口貨物勞務,購買貨物取得增值稅專用發票可以抵扣進項稅額,其出口是免稅的,沒有內銷業務,所以只能免退稅,沒有「抵」的稅務政策。而純出口的企業免稅的方式主要是免退稅。

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免抵退稅條件

若申報數與實際支付數有差額的,在下次申報退稅時調整(或年終清算時並調整)。若出口發票不能如實反映離岸價,企業應按實際離岸價申報「免、抵、退」稅,稅務機關有權按照中華人民共和國稅收徵收管理法》、《中華人民共和國增值稅暫行條例》等有關規定予以核定。

2樓:

免退稅和免抵退稅區別:

1、包含的內容不同

免退稅不包括抵稅。不具有生成能力的外貿企業等出口貨物勞務,外貿企業是購買貨物出口,他購買貨物取得增值稅專用發票可以抵扣進項稅額,其出口是免稅的,沒有內銷業務,所以只能免退稅,沒有「抵」的稅務政策。

2、退稅的條件不同

不能生產的出口企業出口免稅而外貿生產企業出口的自產貨物當期應抵頂的進項稅大於當期內銷應納稅額時,對未抵頂完的部分予以退稅。

3、留抵稅額的影響不同

如果當期期末留抵稅額≤當期免抵退稅額時,當期應退稅額=當期期末留抵稅額,那麼當期免抵稅額=當期免抵退稅額-當期應退稅額;如果當期期末留抵稅額》當期免抵退稅額時,當期應退稅額=當期免抵退稅額  ,當期免抵稅額=0,「當期期末留抵稅額」為當期《增值稅納稅申報表》的「期末留抵稅額」。

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出口退稅中的免退稅和免抵退稅區別如下:

1,外貿型出口企業取得增值稅專用發票可以抵扣進項稅額,並且實行「免、退」稅,不「抵」的稅務政策。

2,外貿生產企業出口的自產貨物當期應抵頂的進項稅大於當期內銷應納稅額時,對未抵頂完的部分予以退稅。

3,計算免抵稅額主要是為了帳務處理的需要,因為實行「免抵退」政策實際有三種情況,a、應納稅額為正數,即免抵後仍應交增值稅,這時免抵稅額=免抵退稅額,即沒有可退稅額(因為沒有留抵稅額),這時帳務處理為:借:應交稅金---應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)貸:

應交稅金---應交增值稅(出口退稅)b、應納稅額為負數,即期末有留抵稅額,留抵稅額大於「免抵退」稅額時:可全部退稅,這時免抵稅額為0,帳務處理為:借:

應收出口退稅貸:應交稅金---應交增值稅(出口退稅)c、應納稅額為負數,即期末有留抵稅額,留抵稅額小於「免抵退」稅額時:可退稅額為留抵稅額,免抵稅額=「免抵退」稅額-留抵稅額,帳務處理為:

借:應收出口退稅應交稅金---應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)貸:應交稅金---應交增值稅(出口退稅)通過以上三種情況的分析,可看出如果不計算出免抵稅額,在財務處理時將無法平衡。

4樓:張飛三弟

免,是指出口環節免徵增值稅;

抵,是指所有進項稅先用於抵頂內銷應納增值稅;

退,是指未抵頂完的進項稅可以退。

純出口企業只有免退,有內銷的才免抵退

5樓:匿名使用者

免抵退:生產企業出口自產貨物和視同自產貨物及對外提供加工修理修配勞務,以及列名生產企業出口非自產貨物,免徵增值稅,相應的進項稅額抵減應納增值稅額(不包括適用增值稅即徵即退、先徵後退政策的應納增值稅額),未抵減完的部分予以退還。

免退稅:不具有生產能力的出口企業(外貿企業)或其他單位出口貨物勞務,免徵增值稅,相應的進項稅額予以退還。網頁連結

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