用友U8系統本年度已記賬,發現年初資料錯誤,怎樣重新再上年結轉,結轉到本年度年初資料正確

2021-04-17 15:06:20 字數 1589 閱讀 4156

1樓:匿名使用者

反結賬、反結賬去年的,修改你要修改的憑證,在記賬結賬,然後再反結賬反記賬2023年的所有月份資料,然後就可以調整期初資料(按照2023年的期末數),

用友財務軟體,在年末結轉中結轉上年資料時,出現一個錯誤結轉科目,怎麼辦?

2樓:匿名使用者

如果年末可以結賬,直接調整下年度期初餘額即可。

3樓:匿名使用者

檢視上年餘額表,對照本年期初數,數都對就不用管了

4樓:章lj萍

做一張調整憑證就行了

用友結轉上年度後還能反結轉嗎? 10

5樓:可可粉醬

可以的,分三種情況決定。

1、傳統結轉模式(12月結賬-新建立年度賬-結轉上年餘額)解決方法,進入上一年度正常反結賬反記賬調整業務,再進入新的年度手工在期初餘額中進行修改餘額。

2、新結轉模式 (12月結賬-新年度開賬-結轉上年餘額) 解決方法,先進入上一年度正常反結賬反記賬調整業務,再進入新的年度重新結轉餘額。

3、如果是通過新增期間或者直接結賬的方式,因為資料庫後臺還在同一資料庫中,所以直接取消上年12月結賬即可反年結。

擴充套件資料:

用友年度結轉注意事項:

1、如果檔案資訊重複,可能會使年度資料結轉失敗,檢查檔案是否重複,如果結轉失敗,最好的方法是引入結轉前的備份,調整錯誤重新結轉。

2、業務系統(購銷存)的一些調整最好在結轉後進行。結轉資料之前不要在新年度中做業務(除了填寫憑證)。

3、結轉總賬資料之前系統日期必須是新年度的日期。

4、全部模組結轉完畢後一定要檢查結轉後的期初餘額與上年期末餘額的資料是否一致,當時發現的問題及時解決,避免問題積壓時間過長後給後期工作帶來無法彌補的損失。

5、在用友軟體中,年度賬建立完成後,並不代表著直接可以進行下一年度的賬務操作,此時系統只結轉了會計科目,客戶檔案,存貨檔案等基礎檔案,沒有任何上年資料。

6樓:紫玉染妍

可以的將賬套進行備份

從最新會計期間開始,對總賬模組進行反結賬、反記賬操作將帳從後往前反到要修改年月份後,進行損益結轉結轉完後,按照正常結賬順序,將修改的月份所在的年度結賬到12月(注意「下年度不要記賬、結賬)

在伺服器上用demo登陸系統管理

選擇登陸的賬套及下年度的年份

賬套-結轉上年餘額

選擇總賬資料結轉

結轉完成後,將下年的帳按照正常結賬順序繼續記賬、結賬即可

7樓:匿名使用者

首先反結賬反記賬本年度賬到1月份,然後再進11年度帳的12月份,反結賬 -反記賬,修改需要修改的憑證或未做的結轉,然後記賬,結賬。

然後進用帳套主管進系統管理,選本帳套的2023年度帳,重新結轉上年資料,會自動清除以前期初餘額並覆蓋的,結轉完畢,進2023年度帳,按月依次記賬--結賬即可。

8樓:初學者

把上一年度帳反結賬後,在結轉下一年度就可以了

9樓:

什麼版本,要看什麼版本

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