用友U8中,結轉年度帳後庫存管理期初結存如何操作

2021-03-03 21:05:32 字數 3263 閱讀 6906

1樓:匿名使用者

如果上了存貨核算模組的話,應該點開存貨核算——初始設定——期初資料——表頭有個取數,數字取過來——記賬

2樓:安三羊舌凝然

可以修改。

也可直接期初記賬後,進行日常業務處理

用友u8中,結轉年度帳後庫存管理期初結存如何操作

3樓:匿名使用者

可以修改。

也可直接期初記賬後,進行日常業務處理

用友軟體年底結賬以及在下一年度結轉上年餘額該怎麼操作?

4樓:柔情西瓜啊

1、登入賬戶,切換到「賬套」選項卡,點選「備份」,在出來的對話方塊裡選則年結賬套號,點選「確認」。

2、以賬套的主管身份登入管理系統,建立年度帳。點選「年度帳」——「建立」——「確認」——「是」。成功建立年度帳。

3、賬套主管重新以新年度登入管理系統。點選「年度帳」——「結轉上年資料」——「供銷鏈結轉」——「確認」——「開始」——「確定」。

4、點選「年度帳」——「結轉上年資料」——「工資管理結轉」——「確認」——「是」——「是否選擇清零項」——「選擇清零專案」——「結束」。

5、點選「年度帳」——「結轉上年資料」——「總賬系統結轉」——「選擇結轉方式」——「檢視結轉報告」。

擴充套件資料

主要內容

一般分為年終轉賬、結清舊賬、記入新賬:

(1)年終轉賬。計算出各賬戶12月份合計數和全年累計數,結出12月末餘額,編制結賬前的「資產負債表」。再將應對衝轉賬的各個收入、支出賬戶餘額,填制12月份的記賬憑證(憑證按12月份連續編號,填制實際處理日期)分別轉入「預算結餘」、「**預算結餘」和「專用**結餘」科目沖銷。

(2)將當年「財政週轉金支出」轉入「財政週轉金收入」科目沖銷,並將財政週轉金收支相抵後的餘額轉入「財政週轉**」。

(3)結清舊賬。將各個收入和支出賬戶的借方、貸方結出全年總計數,然後在下面劃雙紅線,表示本賬戶全部結清。對年終有餘額的賬戶,在「摘要」欄內註明「結轉下年」字樣,表示轉入新賬。

(4)記入新賬。根據本年度各個總賬賬戶和明細賬戶年終轉賬後的餘額編制年終決算「資產負債表」和有關明細表(不編記賬憑證),將表列各賬戶的餘額直接記入新年度有關總賬和明細賬各賬戶預留空行的餘額欄內,並在「摘要」欄註明「上年結轉」字樣,以區別新年度發生數。

(5)決算經本級人民代表大會常務委員會(或人民代表大會)審查批准後,如需更正原報決算草案收入、支出數字時,則要相應調整舊賬,重新辦理結賬和記入新賬。

5樓:匿名使用者

步驟如下:

1、登入賬戶,切換到「賬套」選項卡,點選「備份」,在出來的對話方塊裡選則年結賬套號,點選「確認」。

2、以賬套的主管身份登入管理系統,建立年度帳。點選「年度帳」——「建立」——「確認」——「是」。成功建立年度帳。

3、賬套主管重新以新年度登入管理系統。點選「年度帳」——「結轉上年資料」——「供銷鏈結轉」——「確認」——「開始」——「確定」。

4、點選「年度帳」——「結轉上年資料」——「工資管理結轉」——「確認」——「是」——「是否選擇清零項」——「選擇清零專案」——「結束」。

5、點選「年度帳」——「結轉上年資料」——「總賬系統結轉」——「選擇結轉方式」——「檢視結轉報告」。

擴充套件資料

年終賬項式

本年利潤賬戶的餘額表示年度內累計實現的淨利潤或淨虧損,該賬戶平時不結轉,年終一次性地轉至利潤分配一未分配利潤賬戶,借:本年利潤,貸:利潤分配——未分配利潤。

如為虧損則作相反分錄。年終利潤分配各明細賬只有未分配利潤有餘額,需將其他明細賬轉平,借:利潤分配一未分配利潤,貸:

利潤分配— 提取盈餘公積、向投資者分配利潤等。至此,所有結轉分錄可以劃上一個圓滿的句號。

最後需要說明的是,在實際工作中,賬冊登滿一頁時,發生額合計和餘額轉入下頁,以及年終將舊賬餘額轉入新賬,亦稱結轉。

6樓:雪飄

首先你要做好帳套的備份工作。其次就是建立新的年度帳。

1 進入系統管理,點選系統選單下的註冊,使用者名稱要選擇要做帳套主管的名字,一般為操作員自己的名字,選擇要做的帳套,會計年度選擇上一年的年度,如果要做06的就選05年的,然後點選確定。

2 在選單欄中選年度帳,在下拉選單總選建立。

3 點選確定點選是。等待一會顯示建立完成後,系統會自動彈出畫面,表示建立成功。

結轉上年度的資料。

1 進入系統管理,點選系統下拉選單中的註冊,使用者名稱要選擇要做帳套的帳套主管的名字一般也就是操作員的名字,選擇要做的帳套,會計年度選擇本年度的年度,如果要結轉05年的年度期末資料,此時要選擇06年的然後點選確定

2 在選單欄中選擇結轉上年度資料。

3 在結轉上年度資料總選擇總賬系統結轉。

4 點選確定。

5 確定後系統彈出對話方塊,一般建議選擇餘額方式結轉,明細方式結轉如果操作不當容易出錯。

6 經過結轉後出現愛你一個結轉報告。提示正確的結轉科目和有錯誤的結轉科目,如果有錯誤提示要查明原因,如果沒有問題了就可以進行下一個年度的財務操作了 。

7樓:一個人在那看書

用有軟體連線結算,以及在下一階段上營業部該怎麼算?首先他覺得能手必須是有個標準的餘額,只能給他嚇死,才交往

8樓:匿名使用者

先確定個月都已結賬!然後用張套主管身份登陸系統管理!在年度選單下建立新年度帳!

然後重新以張套主管身份登陸新年度!還在年度帳選單下點選結轉!注模組結轉!

模組結轉順序在幫助裡

9樓:匿名使用者

1、各月記賬、結賬。

2、進入系統管理,結轉年度帳,即可。注意:結轉應收應付時,會自動提示,請選擇按明細結轉,這樣便於做賬齡分析。

10樓:匿名使用者

以帳套主管身份進入系統管理,結轉年度帳即可,建議結轉前一定先備份

用友軟體u8結轉上年資料後期初結存數如何進行記賬?

11樓:匿名使用者

不用期初結存,在用友軟體有個開帳直接開立下一年的帳就可以了上年末帳已經在內了。

12樓:匿名使用者

不需要進行期初記賬的,結轉好了就可以了

如何修改已結轉過的存貨期初

13樓:

t3年結後,購銷存期初自動記賬

如果要修改核算和庫存模組期初,可以直接重新年結

如果要修改採購和銷售模組期初,需要清除年度資料,再重新年結

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