前個月發票開錯了又重新開了一張這個月才想起還沒有作廢,這個月拿著去作廢但是不需要重新開該怎麼辦

2021-03-28 11:11:31 字數 3077 閱讀 2862

1樓:匿名使用者

在前月份錯票所有聯次齊全的前提下,可以

2樓:算盤

本月發現發票開錯了可以直接作廢,重新開具正確的發票。

跨月發現發票開錯了,只能開具紅字發票衝回,再開具正確的發票。

增值稅發票開錯後沒有作廢,又重新開了一張正確的之後,才作廢,請問可以嗎

3樓:幸福千羽夢

增值稅發票開錯後沒有作廢,又重新開了一張正確的之後,才作廢,——可以。

再次開具與作廢是兩個動作,沒有先後之分。

4樓:匿名使用者

前提是在當月開具、沒有跨月,只要是在月底前將應作廢的發票作廢就行。跨月就不能作廢了,只能開具紅字發票

我上個月開了張增值稅發票,開錯了,又開了張,但是後來才發現沒有當月作廢。需要當月付稅務局稅額嗎?

5樓:新手女生

發現開錯後你又開了一張?請問又開的這一張也是在上月開具的嗎?

增值稅發票系統只能作廢當月開具的發票,跨月的無法作廢只能開具紅字發票進行沖銷,目前增值稅普通發票不用去稅局申請直接開具紅字即可。增值稅專用發票開具紅字的話必須得到稅局申請,如果批准的話會給你開具紅字發票通知書,你才可以開具紅字

上個月已經過去,但你又沒作廢,一筆收入開了兩次,也就是上個月有2個收入,既然已經開了那就得全額交稅,開多少就得交多少。這個月如果你紅字順利申請的話稅局會退回或者抵消以後的稅額。

希望你能明白。。。

6樓:匿名使用者

需要,本月月底前開紅字發票沖銷吧

7樓:匿名使用者

肯定是的。

開了發票也就確認了收入,產生了銷項,自然也就要交稅了。

我們是小規模納稅人,上個月開了一張普通發票,但這個月發現開錯發票了,可以直接作廢嗎?稅錢還沒交,

8樓:種花家的小米兔

如果發票要作廢,bai必須在當

du月作廢,zhi

跨月是不能作廢的,dao普通發票衝紅後,可

版以重新再開具新

權的發票。公司屬於小規模納稅人時,發生銷售行為,並開具普通發票。

而在認定一般納稅人後使用防偽稅控系統開具增值稅普通發票的,應按照原藍字發票開具的稅額按照一般納稅人的適用稅率換算銷售額開具紅字增值稅普通發票。增值稅普通發票開具紅字發票的要求與其他普通發票的要求一致。

1、用票單位和個人開發票後,如果發生銷貨退回需開紅字發票的,必須收回原發票並註明「作廢」字樣或者取得對方的有效憑證。

2、開具發票時發生錯誤、誤填等情況需要重開發票的,可以在原發票上註明「作廢」字樣後,重新開具。同時,如果專用發票開具後因購貨方不索取而成為廢票的,也應該按填寫有誤辦理。

3、發生銷售折讓的,在收回原發票並註明「作廢」字樣後,重新開具銷售發票;需要注意的是,開具專用發票填寫有誤的,應當另行開具,並在誤填的專用發票上註明「誤填作廢」四個字。

9樓:不美的小美女

隔月的發票

不能直接作廢,上個月的發票開錯了,這個月可以再開具一張負數發票,將原內來容的發票衝回,交稅的話是按照開票數來繳納的,這個月繳納上個月的,也就是說你開錯的發票在這個月申報納稅的時候也需要交稅,而你下個月繳納本月稅的時候,你的負票會把你上月繳納的錯票的稅抵衝回來。

10樓:匿名使用者

這要看使用的什麼開 票軟體,如果是網路版的或uk版的,不能修改開票日期和進入系統的日期,就不能作廢了,只能這個月報上稅後再開負數發 票衝減,如果是其他版本的可以進入系統作廢的話,正常作廢就行了。

上個月開的發票作廢錯誤,這個月才發現,票已經給對方了,我方還沒去國稅認證的,怎麼辦?

11樓:匿名使用者

如果你是買方,票退回去就可以了。如果你是賣方,讓對方把票寄回來,你們再開一張給他們就可以了。

普通發票開了 客人一直未拿走 現在又讓我給她重新開一張 舊的那張怎麼處理?

12樓:匿名使用者

報稅務局,核算存檔。

13樓:匿名使用者

這個好處理,你把舊的那張幾聯訂起來作廢了就行了,

14樓:樂子誼

舊的那張一直未被拿走就作報廢處理,然後可能再給她重新開一張。

上個月開具一張普票,單位名稱開錯,發票已讓對方退回,這個月重新給對方開具一張,不作廢了有什麼影響嗎

15樓:甘肅萬通汽車學校

開錯的發票必須當月作廢,重開,或者次月衝紅後重新開具,

跨月了不是作廢,是要衝紅,對方退回了,你自己要衝紅後再開,否則就多繳納稅款。除非你不在乎。

上個月作廢的增值稅專用發票,這個月才發現開票機上沒有作廢,這個月還未抄報稅。怎麼辦? 5

16樓:

你確認開票系統沒有作廢嗎?已經跨月了,不能認證抵扣了,沒有辦法了,現在也不能作廢,只能本月紅票衝紅了。

17樓:匿名使用者

一張票一百多萬,看來你們的月銷售額不小啊。我有個想法,你結合企業實際和當地稅局的情況參考一下。

本月做一筆相應金額的未開票退貨,衝減收入。下月再做一筆相應金額未開票銷售,同時辦理紅票沖銷。 最好和專管員溝通一下。

18樓:匿名使用者

是不是不扣除這張票,就要交稅了?

按理說這個月你只能先交稅, 下個月也不能退費用,只能作為進行稅抵扣了。

不過,可以嘗試下和稅管員說明一下情況。現在你馬上紅衝 2手準備

上月開的增值稅普通發票這個月作廢又重新開了一張怎麼做分錄

19樓:匿名使用者

首先需要確定的是,上月開的票這個月是不能作廢的,只能紅衝。如果銷售物件及內貨物價款一致的話容,紅衝票及新開具發票無需作會計分錄。

如果兩次的銷售物件及貨物價款不一致的話,則紅衝票和新開具票需要分別做會計分錄,其中紅衝票作對應原藍字票憑證的負數金額分錄,新開具發票按正常程式走賬即可。

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