購貨方收到紅字發票怎麼處理,我們是購貨方,因退貨收到紅字發票時如何進行賬務處理

2022-04-08 03:18:17 字數 2789 閱讀 8777

1樓:mono教育

一、因**商屬於銷售方,銷售貨物給購物方,因此購貨方的帳務處理如下:

借:原材料/庫存商品(紅字)

應交稅費/應交增值稅/進項稅額轉出(紅字)

貸:應付賬款(紅字)

2、而收到對正確的發票做一筆正確的藍字發票採購,然後認證增值稅專用發票,抵扣正確的進項稅額即可;會計分錄如下:

借:原材料/庫存商品

應交稅費/應交增值稅/進項稅額

貸:應付賬款

二、而**商屬於供貨給購貨方的,帳務處理如下:

借:應收賬款(紅字)

貸:主營業務收入(紅字)

應交稅費/應交增值稅/商品銷項稅額(紅字)

擴充套件資料:

一、銷貨方

由銷貨方申請開具負數發票的情況(前提是發票未認證,發票在180天的認證期內),具體情況如下:

1、因開票有誤購買方拒收專用發票的,銷售方須在專用發票認證期限內向主管稅務機關填報申請單,並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的資訊。

2、因開票有誤等原因尚未將專用發票交付購買方的,銷售方須在開具有誤專用發票的次月內向主管稅務機關填報申請單,並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的資訊,同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體專案以及正確內容的書面材料。

發生銷貨退回或銷售折讓的,除按照《通知》的規定進行處理外,銷售方還應在開具紅字專用發票後將該筆業務的相應記賬憑證影印件報送主管稅務機關備案。

二、購買方

1、已經由購貨方認證的增值稅發票,發生退貨或發票開具錯誤需要開具負數發票的,由購貨方申請開具負數發票。

2、因專用發票抵扣聯、發票聯均無法認證的,由購買方填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》,並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的資訊,主管稅務機關稽核後出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》。購買方不作進項稅額轉出處理。

3、購買方所購貨物不屬於增值稅扣稅專案範圍,取得的專用發票未經認證的,由購買方填報申請單,並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的資訊,主管稅務機關稽核後出具通知單。購買方不作進項稅額轉出處理。

2樓:

借:庫存商品(紅字)

應交稅金-進項稅額(紅字)

貸:預付賬款/應付賬款(紅字)

等收到貨款後,借:銀行存款

貸:預付賬款/應付賬款

我們是購貨方,因退貨收到紅字發票時如何進行賬務處理

3樓:匿名使用者

1、購貨分錄:

借:原材料

應交稅費-增值稅進項

貸:應付賬款

2、紅字發票衝賬分錄:

借:應付賬款

貸:原材料

應交稅費-進項稅轉出

擴充套件資料銷售方賬務處理:

1、調整收入:

借:以前年度損益調整(收入)

貸:應付賬款(或銀行存款)

貸:應交稅金--應交增值稅(銷項稅額)  (紅字)2、銷售結**

借:利潤分配--未分配利潤

貸:以前年度損益調整

3、調整成本:

借:庫存商品

貸:以前年度損益調整

4、成本結**

借:以前年度損益調整

貸:利潤分配-未分配利潤

參考資料

4樓:姆姆

滿意答案[秋風秋雨]。8級2009-10-13你開出通知單,說明你此張發票還沒有認證,對方才能開紅字發票,你前一張發票不用做帳,如你已認證,對方是不能再開紅字發票了。你原先的發票要退給對方,你原來此發票做的什麼科目,現在就用什麼科目衝回,等對方再開出正常的發票你再做帳。

或你現在把前一張發票退給對方,讓對方快點開出對的發票,你用對的發票做帳也行。 追問: 我們那張發票好像真的已經認證過了 回答:

已認證過的發票,你就算通知單給了對方,稅務局也不可能批的。也就是說不可能再開紅字發票了, 補充: 稅務局會上網查的。

補充: 開票方是要收回此份發票的,此三聯一張都不能少的。 追問:

通知單已經下來了,我們給對方郵寄了過去,那就是還沒有認證,也沒有做進賬裡的話還用做賬務處理嗎?謝謝您的回答 回答: 你沒有做帳,就等對方又開的一張發票到你手上再做帳,現在你手上的二聯要寄給對方,等你收到發票後再正常做帳與認證。

這沒有問題的。

5樓:畢蔓陀春桃

你開出通知單,說明你此張發票還沒有認證,對方才能開紅字發票,你前一張發票不用做帳,如你已認證,對方是不能再開紅字發票了。你原先的發票要退給對方,你原來此發票做的什麼科目,現在就用什麼科目衝回,等對方再開出正常的發票你再做帳。或你現在把前一張發票退給對方,讓對方快點開出對的發票,你用對的發票做帳也行。

6樓:流淚冰麒麟

我們是購貨方,因退貨收到紅字發票時如何進行賬務處理?

以紅字發票為依據,將原先購貨憑證沖銷即可。

下面列舉一下購貨分錄以及衝賬分錄:

購貨分錄:

借:原材料

應交稅費-增值稅進項

貸:應付賬款

紅字發票衝賬分錄:

借:應付賬款

貸:原材料

應交稅費-進項稅轉出

購貨方收到紅字發票後的賬務處理該怎麼做?

7樓:

借:庫存商品(紅字)

應交稅金-進項稅額(紅字)

貸:預付賬款/應付賬款(紅字)

等收到貨款後,借:銀行存款

貸:預付賬款/應付賬款

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