誰能幫我做下會計分錄

2022-03-19 13:29:51 字數 1266 閱讀 3092

1樓:覆水疊涯

1.從銀行介入期限為6個月的借款150000借 銀行存款 150 000

貸 短期借款 150 000

2.銷售紅星公司a場頻500件,300000元,稅額為5100元。貨已發出,辦妥託收手續

借 銀行存款 305 100

貸 主營業務收入 300 000

應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 5 100此題你應該打錯數字了,你仔細看看

3.分配結轉本月職工工資140000元。其中a產品工人60000元,b產品工人40000元,車間管理人員25300,行政管理人員40000

借 生產成本-a產品 60 000

-b產品 40 000

製造費用 25 300

管理費用 40 000

貸 應付職工薪酬-工資 140 000

此題你應該也打錯數字了,你仔細看看

4.福利費用計提19600元

借 生產成本-a產品 8 400

-b產品 5 600

製造費用 3 542

管理費用 5 600

貸 應付職工薪酬-福利費 19 600

因為上題數字錯誤,所以本分錄的數字也是錯誤的,你自己更正5.折舊費6100元,其中生產車間3500厂部26000借 生產成本 3500

製造費用 2600

貸 累計折舊 6100

此題數字你又打錯了

6.現金400,李曉梅困難補助

借 管理費用-福利費 400

貸 庫存現金 400

朋友,學會計要細緻認真呀!!

2樓:匿名使用者

1、借:銀行存款150000

貸:短期借款150000

2、借:應收賬款351000

貸:主營業務收入300000

應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)510003、借:生產成本-a產品60000

-b產品40000

-製造費用25300

-管理費用40000

貸:應付職工薪酬140000

4、借:生產成本-a產品8400

-b產品5600

-製造費用3542

-管理費用5600

貸:應付職工薪酬19600

5、借;製造費用3500

管理費用2600

貸;累計折舊6100

6借;應付福利費400

貸:現金400

做會計分錄,如何做會計分錄

把所有的會計科目分成資產類和負債類。凡是資產類的增加,就計在借方,凡是資產類的減少,就計在貸方 凡是負債類的增加就計在貸方,凡是負債類的減少,就計在借方。本月生產產品驗收入庫,生產成本期初餘額分別為a產品584元 b產品為486元,本月發生生產成本分別是 a產品為58224元 b產品為44286元,...

做會計分錄,如何做會計分錄

1 轉入清理 借 固定資產清理 200000 累計折舊 1800000 貸 固定資產 2000000 2 發生清理費用 借 固定資產清理 5000 貸 銀行存款 5000 3 殘值收入 借 銀行存款 8000 貸 固定資產清理 8000 4 結轉清理淨損失 200000 5000 8000 1970...

做會計分錄,如何做會計分錄 如何入帳?

把所有的會計科目分成資產類和負債類。凡是資產類的增加,就計在借方,凡是資產類的減少,就計在貸方 凡是負債類的增加就計在貸方,凡是負債類的減少,就計在借方。一 1200 2000 4000 0 20 元 千克 a材料2000 0 20 400 元 b材料4000 0 20 800 元 借 原材料 a材...