我金蝶軟體,10年12月份期末調匯了,為什麼今年的賬務,還是

2021-04-27 08:37:43 字數 2157 閱讀 6228

1樓:匿名使用者

如果使用的是金蝶財抄務軟體,系襲統會自動生bai成期末調匯的憑證,不需要手工du錄入。

zhi關於「利息收入」和「dao手續費」,樓上已經指出了問題,這兩個科目一般是不需要調匯的,是不是你在系統中將這兩個科目的「核算外幣」屬性設定成「所有幣別」,如果是這樣,系統才會自動對這兩個科目進行調匯。

如果不想進行期末調匯,只需要將科目的「核算外幣」屬性設定成「本位幣」,在錄入憑證的時候,這些科目只能按本位幣進行核算。

金蝶軟體更改期末匯率為6.2.怎麼更改

2樓:金蝶鍾先生

1、金蝶有很多版本,以下是最常見的金蝶標準版和迷你版的設定匯率的步驟2、開啟金蝶,點系統維護,選擇外幣

3、開啟幣別設定介面,選擇需要調整為6.2的外幣,點修改4、在彈出的介面設定期末匯率即可

3樓:匿名使用者

在財務處理模組 --有期末調匯 下一步有 填寫匯率

4樓:旋轉水馬

什麼版本?要做什麼操作!

金蝶標準版的期末調匯該如何設定

5樓:

您好,會計科目中勾選「期末調匯」,再在賬務處理-期末調匯中進行調匯。

金蝶k3財務軟體的結賬裡面的期末調匯是什麼意思,我知道這個是有外幣才需要操作的。但不明白如何操作,

6樓:匿名使用者

看你是什麼版本,v12.0以後的版本和之前的版本操作基本是不一樣的,要區分開的

一、啟用對賬與調匯

1、作用

(1) 啟用對賬與調匯,目的是控制往來科目的業務只在應收應付進行。由於總賬系統和應收應付系統分屬不同的人員操作,如不對往來科目進行授控,就會出現「有單無證」或「有證無單」的現象,造成應收應付與總賬對賬不平。

(2) 啟用對賬與調匯,授控科目只能在應收應付、**鏈系統使用,並對應收應付的單據、**鏈的發票生成的憑證會有比較嚴格的檢查控制,如憑證生成時控制往來科目不能修改、檢查單據金額是否與憑證金額相符、單據期間與憑證期間是否一致等。保證調匯前後,應收應付與總賬系統做到「單證相符」。

(3) 對應收應付和總賬調匯的先後順序都會有嚴格的控制,確保應收應付系統與總賬系統賬務在調匯後不產生尾差。

2、 期末調匯的操作 (1) 單據上的往來科目在「科目」屬性中打上「期末調匯」標記,憑證已經過賬。

(2) 最好選擇「按其科目方向調匯」,這個與生成的調匯記錄在總賬與應收應付的方向保持一致;

(3)「匯兌損益科目」沒有進行期末調匯;

(4)只是對「截止到當前期間期末最後一天的單據餘額」進行調匯。非記賬本位幣的單據,在調匯期間的最後一天止仍存在單據餘額,包括原幣為0,本位幣不為0的單據以及原幣不為零的單據。

(5)調匯會生成一個調匯記錄表,可以在「賬表」—〉「調匯記錄表」進行檢視每張單據的調匯前金額,調匯金額,調匯後金額;

(6) 調匯是對每張單的單據體每個分錄的餘額進行調匯,生成一個單據體調匯表(資料庫表的表名叫t_rp_adjustrateentry)以及往來科目的調匯表(k3裡沒有,是資料庫表,表名叫t_rp_adjustaccount)然後將單據體每條分錄的調匯金額合計,寫到單據頭調匯表(資料庫表,t_rp_adjustrate)的上「累計調匯金額」欄位;

(7) 往來科目下掛核算專案對調匯記錄表的影響,比如:「應收賬款」下掛了「客戶、業務員」兩個核算專案,那麼調匯生成的調匯記錄表將所有「客戶」以及「業務員」相同的單據放在一起,並有一個彙總行在調匯記錄表進行顯示;

(8) 如果在應收應付進行了多次調匯,那麼,就會有多個調匯記錄在調匯記錄表中反應(他們有不同的調匯序號,可以看出來),總賬調匯的時候,以最後一次調匯的匯率,以及調匯的原幣金額進行判斷總賬是否已經可以調匯;

(9)總賬調匯條件的判斷:

應收應付調匯以後,會將應收應付每個往來科目(」且分不同的核算專案」)進行調匯的原幣傳遞到總賬,然後總賬將接受到的該值與「科目餘額表」(相同的核算專案)相同的過濾條件下進行比較,如果不相等,它就會對不相等的部分進行調匯。

7樓:聖香

期末調匯是針對有外幣業務,使用它需要滿足兩個條件:

1. 只有在「會計科目」中設定為《期末調匯》的科目才會進行期末調匯處理。

2. 所有涉及外幣業務的憑證和要調匯的會計科目全部錄入完畢並稽核過賬。

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